Tutoriel

Enregistrer une dépense d'hébergement


1. Allez dans le menu principal (4 ronds)

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2. Cliquez sur "GESTION"

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3. Cliquez sur "Frais"

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4. Cliquez sur "Dépenses"

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5. Cliquez sur "CHARGER" pour charger en masse vos justificatifs

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6. Pour une dépense d'Hébergement/Hôtel, sélectionnez la ligne concernée

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7. Si la catégorie n'est pas [HEBERGEMENT]accommodation changer la catégorie en cliquant dessus

Si la catégorie n'est pas [HEBERGEMENT]accommodation changer la catégorie en cliquant dessus

8. Dans la liste déroulante, sélectionner [HEBERGEMENT] accommodation

Dans la liste déroulante, sélectionner [HEBERGEMENT] accommodation

9. Vérifier que le total TTC ainsi que la TVA soit correct.

  • Si le montant TTC n'est pas le bon, effectuer la correction en ne modifiant QUE le total TTC.

  • Si les frais d'hébergement concernent une note de frais non refacturables, il ne faut pas indiquer la TVA.

Vérifier que le total TTC ainsi que la TVA soit correct.

10. Lorsque tout est OK, cliquez sur "Generate expenses" pour revenir à la liste des dépenses chargées ou cliquez sur le menu pour changer d'application.

Lorsque tout est OK, cliquez sur "Generate expenses" pour revenir à la liste des dépenses chargées ou cliquez sur le menu pour changer d'application.